目? ??錄
第一部分 ?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院?概況
一、主要職責
二、部門機構設置
三、部門預算構成
第二部分 ?2023?年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類科目)
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、一般公共預算項目支出情況表(按經(jīng)濟分類科目)
十一、部門預算基本支出預算表
十二、部門預算項目支出及其他支出預算表??
第三部分 ?2023?年部門預算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院?概況
?
一、主要職責
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院是陽江市衛(wèi)生健康局屬下公益一類事業(yè)單位。主要職責是:醫(yī)院承擔著全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治及傳染病的臨床診治任務,為市突發(fā)急性傳染病定點收治醫(yī)療機構。對急性、慢性傳染病(含性病、結核病、麻風病等)和慢性非傳染性疾病等疾病進行防治和管理。負責接收診治本市的優(yōu)撫對象及復退軍人的精神病患者(含現(xiàn)役軍人病患者);負責收治本市無勞動能力、無撫養(yǎng)人、無固定生活來源的“三無”對象中的精神病人;負責收治流浪、乞討人員中的精神病人、危重病人及傳染病人。承擔我市各種精神疾病及心理障礙的防治康復工作,扶持指導社區(qū)精神衛(wèi)生服務機構和人員搞好精神病防治及康復工作,培訓社區(qū)精神疾病防治人才等職責。 ?
二、部門機構設置
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院內(nèi)設35個科室,14個管理科室和21個臨床醫(yī)技科室。分別是:
(1)辦公室
負責醫(yī)院日常行政事務的綜合協(xié)調(diào)管理,承擔文秘、會務、機要、督辦、檔案管理等工作。
(2)人力資源科
負責醫(yī)院機構編制、人事管理、人力資源開發(fā)與人才培訓、工資福利待遇及離退休人員管理等工作。
(3)醫(yī)務科
負責醫(yī)院日常醫(yī)務工作技術規(guī)范的管理工作;對重大、突發(fā)性、災害性事故和公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治工作組織協(xié)調(diào);負責醫(yī)院的健康教育和科研、教學,組織開展全院醫(yī)療人員業(yè)務培訓和考核工作。
(4)質量控制科
負責醫(yī)院醫(yī)療質量的全面控制管理工作,承擔醫(yī)療病案的質量審核和醫(yī)療文書的質量監(jiān)管工作;負責醫(yī)療安全及醫(yī)患關系調(diào)處工作。
(5)護理部
負責全院醫(yī)療護理的綜合協(xié)調(diào)管理、護理技術規(guī)范和相應資源調(diào)配;負責護理人員的培訓管理等工作。
(6)感染管理科
負責擬訂預防和控制院內(nèi)感染方案并組織實施;實時監(jiān)測感染發(fā)病情況,保證醫(yī)療安全。
(7)財務科
負責醫(yī)院財務預、決算的編制工作;負責醫(yī)院財務管理、醫(yī)院財產(chǎn)物資管理、醫(yī)療服務價格管理和收費管理;負責醫(yī)院會計核算、財務開支管理和審計工作。
(8)醫(yī)療保險服務科
承擔醫(yī)院基本醫(yī)療保險的管理工作,負責醫(yī)保費用的檢查核對、結算以及其他相關醫(yī)療保險業(yè)務的服務工作。
(9)總務科
負責醫(yī)院的基礎設施建設、維修和后勤物資保障供應工作;負責水、電、氣的安全供應工作;負責食堂及衛(wèi)生保潔等管理工作。
(10)設備科
負責組織全院醫(yī)療設備、器械、醫(yī)用耗材的采購、供應、管理、維修工作;做好醫(yī)療器械合理供應和調(diào)配,審核器械的進出倉情況,協(xié)調(diào)相關科室做好二級庫的管理工作。
(11)信息與業(yè)務發(fā)展科
負責全院信息化建設和維護;負責信息采集、處理及對外宣傳工作;負責醫(yī)院業(yè)務拓展、醫(yī)院業(yè)務拓展計劃的制定和實施等工作。
(12)安全保障科
負責醫(yī)院的安全保衛(wèi)、安全生產(chǎn)和消防安全工作,保障醫(yī)院行醫(yī)環(huán)境的正常秩序。
(13)黨委辦公室
負責全院黨務、紀檢監(jiān)察、黨風廉政、醫(yī)德醫(yī)風、精神文明、員工思想教育、計劃生育和工青婦等工作。
(14)門診管理辦公室
負責醫(yī)院門診各診室、輔助檢查科室和服務窗口的診療、保健、科研教學等管理工作。
(15)公共衛(wèi)生科
負責疫情網(wǎng)絡直報和監(jiān)測工作;做好突發(fā)公共衛(wèi)生應急事件的調(diào)查與處理工作;做好結核病、皮膚性?。ò滩。?、精神疾病、高血壓、糖尿病等疾病防治管理工作,定期或不定期開展培訓、追訪、檢查工作;做好慢性病流行病學調(diào)查工作及相關科研工作。
(16)重癥醫(yī)學科(ICU)
負責對各類傳染病、精神疾病等危重、疑難病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(17)急診科
負責對各類傳染病、精神疾病等急危重癥病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(18)感染一科(肝病科)
負責以肝病為主的傳染性疾病的診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(19)感染二科(結核科)
負責以結核病為主的傳染病的診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(20)感染三科(艾滋病與其他突發(fā)傳染病科)
負責艾滋病和其他突發(fā)傳染病診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(21)精神一科(男病區(qū))
負責男性精神病的診治、鑒定、護理、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。
(22)精神二科(女病區(qū))
負責女性精神病的診治、鑒定、護理、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。
(23)精神三科(雙相情感障礙科)
負責雙相情感障礙精神病患者的診治、鑒定、護理、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。
(24)康復科
負責老年精神異常性腦病的預防、治療、醫(yī)療保健、康復以及臨終關懷等相關工作,承擔本學科臨床帶教、科研和管理工作。
(25)臨床心理科
負責心理疾病的診斷、治療、臨床帶教、科研和管理工作;承擔心理危機干預工作。
(26)皮膚與性病科
負責皮膚系統(tǒng)疾病及其他性傳播疾病的防治、診治工作,并承擔臨床帶教、科研和管理工作。
(27)檢驗科
負責臨床檢驗和專業(yè)帶教、科研等工作。
(28)醫(yī)學影像科
負責應用超聲波、心電圖、腦電圖、X線等儀器對病人進行相關輔助檢查,為臨床診斷提供科學依據(jù)。
(29)藥劑科
負責醫(yī)院藥品的采購、供應、使用監(jiān)督和管理工作;負責藥事管理委員會日常工作。
(30)體檢科
負責體檢業(yè)務的組織、協(xié)調(diào)、管理工作及院內(nèi)健康教育;做好病人的隨訪等工作。
(31)北慣分院
負責市公共衛(wèi)生醫(yī)院北慣分院工作。
(32)綜合內(nèi)科
承擔突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急醫(yī)療救治、集中隔離醫(yī)學觀察等工作;負責以心腦血管疾病為主的慢性非傳染性疾病的診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(33)精神四科(神志病科)
負責以中醫(yī)為主的中西醫(yī)結合治療理念對心理亞健康、疫情心理干預、心理精神疾病及其他心身疾病的診治、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。
(34)精神五科(老年精神科)
負責老年性精神病的預防、診治、鑒定、護理、康復以及臨終關懷等相關工作,承擔本學科臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。
(35)康復二科(榮軍科)
?負責復退軍人、傷殘軍人及其他重點優(yōu)撫對象醫(yī)療救治、短期療養(yǎng)、康復理療、健康體檢等工作。 ?
三、部門預算構成
本部門無下屬單位,部門預算為院本級預算。?
第二部分 ?2023?年部門預算表
?
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位:萬元 | |||
收 ???????入 | 支 ???????出 | ||
項 ???目 | 預算 | 項 ???目 | 預算 |
一、預算撥款 | 4395.90 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科學技術支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 657.70 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 3026.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 712.20 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 4395.90 | 本年支出合計 | 4395.90 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 二十四、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十六、結轉下年 | 0.00 |
收入總計 | 4395.90 | 支出總計 | 4395.90 |
注:?財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
?
表2 | |||||||||||||
收入總體情況表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 | ||||
合計 | 4395.90 | 4395.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 657.70 | 657.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | ??行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 657.70 | 657.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | ????事業(yè)單位離退休 | 168.70 | 168.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 326.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 3026.00 | 3026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 2871.60 | 2871.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他??漆t(yī)院 | 2871.60 | 2871.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 154.40 | 154.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 154.40 | 154.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 712.20 | 712.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 712.20 | 712.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 357.80 | 357.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 354.40 | 354.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:?無。?
表3 | ||||||||
支出總體情況表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結轉下年 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
合計 | 4395.90 | 4395.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 657.70 | 657.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | ??行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 657.70 | 657.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | ????事業(yè)單位離退休 | 168.70 | 168.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 326.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 3026.00 | 3026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 2871.60 | 2871.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他??漆t(yī)院 | 2871.60 | 2871.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 154.40 | 154.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 154.40 | 154.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 712.20 | 712.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 712.20 | 712.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 357.80 | 357.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 354.40 | 354.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:?無。?
表4 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位:萬元 | |||
收 ???????入 | 支 ???????出 | ||
項 ???目 | 預算 | 項 ???目 | 預算 |
一、一般公共預算 | 4395.90 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科學技術支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 657.70 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 3026.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 712.20 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 4395.90 | 本年支出合計 | 4395.90 |
二十四、結轉下年 | 0.00 | ||
收入總計 | 4395.90 | 支出總計 | 4395.90 |
注:?表中功能分類科目,根據(jù)部門實際預算編制情況編列。
表5 | ||||
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) | ||||
單位:萬元 | ||||
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | |||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | ||
合 ???計 | 4395.90 | 4395.90 | 0.00 | |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 657.70 | 657.70 | 0.00 | |
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 657.70 | 657.70 | 0.00 | |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 168.70 | 168.70 | 0.00 | |
[2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 326.00 | 326.00 | 0.00 | |
[2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | |
[210]衛(wèi)生健康支出 | 3026.00 | 3026.00 | 0.00 | |
[21002]公立醫(yī)院 | 2871.60 | 2871.60 | 0.00 | |
[2100208]其他專科醫(yī)院 | 2871.60 | 2871.60 | 0.00 | |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 154.40 | 154.40 | 0.00 | |
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療保障 | 154.40 | 154.40 | 0.00 | |
[221]住房保障支出 | 712.20 | 712.20 | 0.00 | |
[22102]住房改革支出 | 712.20 | 712.20 | 0.00 | |
[2210201]住房公積金 | 357.80 | 357.80 | 0.00 | |
[2210203]購房補貼 | 354.40 | 354.40 | 0.00 |
注:?無。?
表6 | |
一般公共預算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類科目) | |
單位:萬元 | |
部門預算支出經(jīng)濟科目 | 預算 |
合 ???計 | 4395.90 |
[301]工資福利支出 | 4040.60 |
[30101]基本工資 | 846.20 |
[30102]津貼補貼 | 289.50 |
[30103]獎金 | 579.20 |
[30107]績效工資 | 1122.40 |
[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 407.50 |
[30109]職業(yè)年金繳費 | 203.70 |
[30110]職工基本醫(yī)療保障繳費 | 154.40 |
[30113]住房公積金 | 391.80 |
[30199]其他工資福利支出 | 45.90 |
[302]商品和服務支出 | 121.00 |
[30205]水費 | 22.00 |
[30206]電費 | 84.60 |
[30207]郵電費 | 11.00 |
[30229]福利費 | 3.40 |
[303]對個人和家庭的補助 | 234.30 |
[30301]離休費 | 5.40 |
[30302]退休費 | 228.20 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 | 0.70 |
注:?無。???
表7 | |||||
財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
項 ???????目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | |
行政經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
“三公”經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
??????其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
????????????(二)公務用車購置及運行維護支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
??????????????????1.公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
??????????????????2.公務用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
????????????(三)公務接待費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:?本表本年無發(fā)生額。?
表8 | ||||
政府性基金預算支出情況表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
合 ???計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:?本表本年無發(fā)生額。??
表9 | ||||
國有資本經(jīng)營預算支出情況表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 國有資本經(jīng)營預算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
合 ???計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
223 | 國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | ??解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | ????廠辦大集體改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:?本表本年無發(fā)生額。??
表10 | |
一般公共預算項目支出情況表(按經(jīng)濟分類科目) | |
單位:萬元 | |
部門預算支出經(jīng)濟科目 | 預算 |
合 ???計 | 0.00 |
[301]工資福利支出 | 0.00 |
[30106]伙食補助費 | 0.00 |
[30101]基本工資 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | 0.00 |
注:?本表本年無發(fā)生額。??
表11 | |||||||
部門預算基本支出預算表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
支出項目類別(資金使用單位) | 總 ?計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性 基金預算 | 國有資本 經(jīng)營預算 | ||||
合 ???計 | 4395.90 | 4395.90 | 4395.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[301]工資福利支出 | 4040.60 | 4040.60 | 4040.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[302]商品和服務支出 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[303]對個人和家庭的補助 | 234.30 | 234.30 | 234.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[310]資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:?無。??
表12 | ||||||||
部門預算項目支出及其他支出預算表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
支出項目類別(資金使用單位) | 總 ?計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性 基金預算 | 國有資本 經(jīng)營預算 | |||||
合 ???計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 無 |
注:?本表本年無發(fā)生額。??
第三部分 ?2023?年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
????2023?年本部門收入預算4395.90?萬元,比上年增加1239.50?萬元,增長39.27?%,主要原因是由于財政政策調(diào)整,財政撥款人員經(jīng)費增多?;支出預算4395.90?萬元,比上年增加1239.50?萬元,增長39.27?%,主要原因是人員支出增加?。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
????2023?年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費0?萬元,比上年增加0?萬元,增長0?%,主要原因是我院沒有安排財政撥款的“三公”經(jīng)費預算?。其中:因公出國(境)費0?萬元,比上年增加0?萬元,增長0?%,主要原因是我院沒有安排因公出國(境)費用預算?;公務用車購置及運行費0?萬元(公務用車購置費0?萬元,比上年增加0?萬元;公務用車運行維護費0?萬元,比上年增加0?萬元。)比上年增加0?萬元,增長0?%,主要原因是我院沒有安排財政撥款的公務用車購置及運行費?;公務接待費0?萬元,比上年增加0?萬元,增長0?%,主要原因是我院沒有安排財政撥款的公務接待費?。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
????行政經(jīng)費(機關運行經(jīng)費)指用于維持行政(參公)單位機關運行的經(jīng)費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。2023?年,本部門機關運行經(jīng)費安排0?萬元,比上年增加0?萬元,增長0?%,主要原因是本部門為非參照公務員法管理的事業(yè)單位,按照上述定義,本部門無機關運行經(jīng)費。
四、政府采購情況
????2023?年本部門政府采購安排3037.26?萬元,其中:貨物類采購預算2509.90?萬元,工程類采購預算0?萬元,服務類采購預算527.36?萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
????截至2022?年12?月31?日,本部門固定資產(chǎn)金額19051?萬元,分布構成情況為:房屋22855.32?平方米,車輛10?輛,單價在100萬元以上的設備17?臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)928.90?萬元,主要是醫(yī)療設備、辦公設備、信息網(wǎng)絡及軟件購置和房屋建筑物構建?等。
六、重點項目預算績效目標情況
????2023?年,本部門重點項目績效目標情況如下:
項目 | 預算數(shù)(單位:萬元) | 績效目標 |
無 | 無 | 無 |
注:?本年度無重點項目。?
第四部分 ?名詞解釋
????一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
????二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
????三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
????四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
????五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
????六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????八、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
????九、行政經(jīng)費(機關運行經(jīng)費):指用于維持行政(參公)單位機關運行的經(jīng)費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。
????十、“三公”經(jīng)費:“三公”經(jīng)費指部門(單位)使用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費具體包括公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
2023年陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院部門預算.rar