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          陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2022年度部門決算

          文章來源:作者: 發(fā)布時間:2023年10月20日 點擊數(shù): 次 字體:

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          ?

          第一部分:陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院?概況

          一、單位?主要職責

          二、單位?機構設置

          三、部門決算單位構成

          第二部分:陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2022?年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

          七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

          九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表?

          第三部分:陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2022?年度部門決算情況說明

          第四部分:名詞解釋

          ?


          第一部分:陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院?概況

          一、單位?主要職責

          陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院是陽江市衛(wèi)生健康局屬下公益一類事業(yè)單位。主要職責是:醫(yī)院承擔著全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治及傳染病的臨床診治任務,為市突發(fā)急性傳染病定點收治醫(yī)療機構。對急性、慢性傳染?。ê圆 ⒔Y(jié)核病、麻風病等)和慢性非傳染性疾病等疾病進行防治和管理。負責接收診治本市的優(yōu)撫對象及復退軍人的精神病患者(含現(xiàn)役軍人病患者);負責收治本市無勞動能力、無撫養(yǎng)人、無固定生活來源的“三無”對象中的精神病人;負責收治流浪、乞討人員中的精神病人、危重病人及傳染病人。承擔我市各種精神疾病及心理障礙的防治康復工作,扶持指導社區(qū)精神衛(wèi)生服務機構和人員搞好精神病防治及康復工作,培訓社區(qū)精神疾病防治人才等職責??

          二、單位?機構設置

          陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院內(nèi)設35個科室,14個管理科室和21個臨床醫(yī)技科室。分別是:

          1)辦公室

          負責醫(yī)院日常行政事務的綜合協(xié)調(diào)管理,承擔文秘、會務、機要、檔案管理等工作。

          2)人力資源科

          負責醫(yī)院機構編制、人事管理、人力資源開發(fā)與人才培訓、工資福利待遇及離退休人員管理等工作。

          3)醫(yī)務科(科教科)

          負責醫(yī)院日常醫(yī)務工作技術規(guī)范的管理工作;對重大、突發(fā)性、災害性事故和公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治工作組織協(xié)調(diào);負責醫(yī)院的健康教育和科研、教學,組織開展全院醫(yī)療人員業(yè)務培訓和考核工作。

          4)質(zhì)量控制科

          負責醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的全面控制管理工作,承擔醫(yī)療病案的質(zhì)量審核和醫(yī)療文書的質(zhì)量監(jiān)管工作;負責醫(yī)療安全及醫(yī)患關系調(diào)處工作。

          5)護理部

          負責全院醫(yī)療護理的綜合協(xié)調(diào)管理、護理技術規(guī)范和相應資源調(diào)配;負責護理人員的培訓管理等工作。

          6)感染管理科

          負責擬訂預防和控制院內(nèi)感染方案并組織實施;實時監(jiān)測感染發(fā)病情況,保證醫(yī)療安全。

          7)財務科

          承擔醫(yī)院財務預、決算的編制工作;負責醫(yī)院財務管理、醫(yī)院財產(chǎn)物資管理、醫(yī)療服務價格管理和收費管理;負責醫(yī)院會計核算、財務開支管理和審計工作。

          8)醫(yī)療保險服務科

          承擔醫(yī)院基本醫(yī)療保險的管理工作,負責醫(yī)保費用的檢查核對、結(jié)算以及其他相關醫(yī)療保險業(yè)務的服務工作。

          9)總務科

          負責醫(yī)院的基礎設施建設、維修和后勤物資保障供應工作;負責水、電、氣的安全供應工作;負責食堂及衛(wèi)生保潔等管理工作。

          10)設備科

          負責組織全院醫(yī)療設備、器械、醫(yī)用耗材的采購、供應、管理、維修工作;做好醫(yī)療器械合理供應和調(diào)配,審核器械的進出倉情況,協(xié)調(diào)相關科室做好二級庫的管理工作。

          11)信息與業(yè)務發(fā)展科

          負責全院信息化建設和維護;負責信息采集、處理及對外宣傳工作;負責醫(yī)院業(yè)務拓展、醫(yī)院業(yè)務拓展計劃的制定和實施等工作。

          12)安全保障科

          負責醫(yī)院的安全保衛(wèi)、安全生產(chǎn)和消防安全工作,保障醫(yī)院行醫(yī)環(huán)境的正常秩序。

          13)黨委辦公室

          負責醫(yī)院黨務、紀檢監(jiān)察、黨風廉政、醫(yī)德醫(yī)風、精神文明、員工思想教育、計劃生育和工青婦等工作。

          14)門診管理辦公室

          負責醫(yī)院門診各診室、輔助檢查科室和服務窗口診療、保健、科研教學等管理工作。

          15)公共衛(wèi)生科

          負責疫情網(wǎng)絡直報和監(jiān)測工作;做好突發(fā)公共衛(wèi)生應急事件的調(diào)查與處理工作;做好結(jié)核病、皮膚性?。ò滩。?、精神疾病、高血壓、糖尿病等疾病防治管理工作,定期或不定期開展培訓、追訪、檢查工作;做好慢性病流行病學調(diào)查工作及相關科研工作。

          16)重癥醫(yī)學科(ICU)

          負責對各類傳染病、精神疾病等危重、疑難病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。

          17)急診科

          負責對各類傳染病、精神疾病等急危重癥病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。

          18)感染一科(肝病科)

          負責以肝病為主的傳染性疾病的診治、臨床帶教、科研和管理工作。

          19)感染二科(結(jié)核科)

          負責以結(jié)核病為主的傳染病的診治、臨床帶教、科研和管理工作。

          20)感染三科(艾滋病其他突發(fā)傳染病科)

          負責艾滋病和其他突發(fā)傳染病診治、臨床帶教、科研和管理工作。

          21)精神一科(男病區(qū))

          負責男性精神病的診治、鑒定、護理、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。

          22)精神二科(女病區(qū))

          負責女性精神病的診治、鑒定、護理、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。

          23)精神三科(雙相情感障礙科)

          負責雙相情感障礙精神病患者的診治、鑒定、護理、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。

          24)康復科

          負責老年精神異常性腦病的預防、治療醫(yī)療保健、康復以及臨終關懷等相關工作,承擔本學科臨床帶教、科研管理工作。

          25)臨床心理科

          負責心理疾病的診斷、治療、臨床帶教、科研和管理工作;承擔心理危機干預工作。

          26)皮膚與性病科

          負責皮膚系統(tǒng)疾病及其他性傳播疾病的防治、診治工作,并承擔臨床帶教、科研和管理工作。

          27)檢驗科

          負責臨床檢驗和專業(yè)帶教、科研等工作。

          28)醫(yī)學影像科

          負責應用超聲波、心電圖、腦電圖、Χ線等儀器對病人進行相關輔助檢查,為臨床診斷提供科學依據(jù)。

          29)藥劑科

          負責醫(yī)院藥品的采購、供應、使用監(jiān)督和管理工作;負責藥事管理委員會日常工作。

          30)體檢科

          負責體檢業(yè)務的組織、協(xié)調(diào)、管理工作及院內(nèi)健康教育;做好病人的隨訪等工作。

          31北慣分院

          負責市公共衛(wèi)生醫(yī)院北慣分院工作。

          32綜合內(nèi)科

          承擔突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急醫(yī)療救治、集中隔離醫(yī)學觀察等工作;負責以心腦血管疾病為主的慢性非傳染性疾病的診治、臨床帶教、科研和管理工作。

          33精神四科(神志病科)

          負責以中醫(yī)為主的中西醫(yī)結(jié)合治療理念對心理亞健康、疫情心理干預、心理精神疾病及其他心身疾病的診治、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。

          34精神五科(老年精神科)

          負責老年性精神病的預防、診治、鑒定、護理、康復以及臨終關懷等相關工作,承擔本學科臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。

          35康復二科(榮軍科)

          ?負責復退軍人、傷殘軍人及其他重點優(yōu)撫對象醫(yī)療救治、短期療養(yǎng)、康復理療、健康體檢等工作。??

          三、部門決算單位構成

          我部門沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。 ?


          第二部分:陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2022?年度部門決算表

          ?

          1

          收入支出決算總表

          ?單位?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院

          單位:萬元

          收入

          支出

          ???

          行次

          決算數(shù)

          ???

          行次

          決算數(shù)

          ???


          1

          ???


          2

          一、一般公共預算財政撥款收入

          1

          6,277.30

          一、一般公共服務支出

          31

          0.00

          二、政府性基金預算財政撥款收入

          2

          0.00

          二、外交支出

          32

          0.00

          三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入

          3

          0.00

          三、國防支出

          33

          0.00

          四、上級補助收入

          4

          0.00

          四、公共安全支出

          34

          0.00

          五、事業(yè)收入

          5

          11,028.97

          五、教育支出

          35

          0.00

          六、經(jīng)營收入

          6

          0.00

          六、科學技術支出

          36

          0.00

          七、附屬單位上繳收入

          7

          0.00

          七、文化旅游體育與傳媒支出

          37

          0.00

          八、其他收入

          8

          869.06

          八、社會保障和就業(yè)支出

          38

          567.56


          9


          九、衛(wèi)生健康支出

          39

          15,976.83


          10


          十、節(jié)能環(huán)保支出

          40

          0.00


          11


          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          41

          0.00


          12


          十二、農(nóng)林水支出

          42

          0.00


          13


          十三、交通運輸支出

          43

          0.00


          14


          十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

          44

          0.00


          15


          十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

          45

          0.00


          16


          十六、金融支出

          46

          0.00


          17


          十七、援助其他地區(qū)支出

          47

          0.00


          18


          十八、自然資源海洋氣象等支出

          48

          0.00


          19


          十九、住房保障支出

          49

          667.07


          20


          二十、糧油物資儲備支出

          50

          0.00


          21


          二十一、國有資本經(jīng)營預算支出

          51

          0.00


          22


          二十二、災害防治及應急管理支出

          52

          0.00


          23


          二十三、其他支出

          53

          0.00


          24


          二十四、債務還本支出

          54

          0.00


          25


          二十五、債務付息支出

          55

          0.00


          26


          二十六、抗疫特別國債安排的支出

          56

          0.00

          本年收入合計

          27

          18,175.33

          本年支出合計

          57

          17,211.47

          使用非財政撥款結(jié)余

          28

          0.00

          結(jié)余分配

          58

          963.86

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          29

          3.11

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          59

          3.11

          總計

          30

          18,178.44

          總計

          60

          18,178.44

          注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。??

          ????2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

          2

          收入決算表

          單位?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院

          單位:萬元

          ???

          本年收入合計

          財政撥款收入

          上級補助收入

          事業(yè)收入

          經(jīng)營收入

          附屬單位上繳收入

          其他收入

          功能分類

          科目編碼

          科目名稱

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7


          合計

          18,175.33

          6,277.30

          0.00

          11,028.97

          0.00

          0.00

          869.06

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          567.56

          567.56

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20805

          行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

          411.45

          411.45

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080502

          事業(yè)單位離退休

          182.45

          182.45

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080505

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

          229.00

          229.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20808

          撫恤

          154.93

          154.93

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080801

          死亡撫恤

          41.36

          41.36

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080899

          其他優(yōu)撫支出

          113.57

          113.57

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20899

          其他社會保障和就業(yè)支出

          1.19

          1.19

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2089999

          其他社會保障和就業(yè)支出

          1.19

          1.19

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          210

          衛(wèi)生健康支出

          16,940.69

          5,042.67

          0.00

          11,028.97

          0.00

          0.00

          869.06

          21001

          衛(wèi)生健康管理事務

          0.41

          0.41

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2100199

          其他衛(wèi)生健康管理事務支出

          0.41

          0.41

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21002

          公立醫(yī)院

          15,556.70

          3,658.68

          0.00

          11,028.97

          0.00

          0.00

          869.06

          2100208

          其他??漆t(yī)院

          15,471.69

          3,573.67

          0.00

          11,028.97

          0.00

          0.00

          869.06

          2100299

          其他公立醫(yī)院支出

          85.01

          85.01

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21004

          公共衛(wèi)生

          1,227.94

          1,227.94

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2100408

          基本公共衛(wèi)生服務

          27.94

          27.94

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2100409

          重大公共衛(wèi)生服務

          153.82

          153.82

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2100410

          突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理

          622.41

          622.41

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2100499

          其他公共衛(wèi)生支出

          423.76

          423.76

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

          153.26

          153.26

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

          153.26

          153.26

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21013

          醫(yī)療救助

          2.38

          2.38

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2101302

          疾病應急救助

          2.38

          2.38

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          221

          住房保障支出

          667.07

          667.07

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          22102

          住房改革支出

          667.07

          667.07

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2210201

          住房公積金

          295.50

          295.50

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2210203

          購房補貼

          371.57

          371.57

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。?

          3

          支出決算表

          單位?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院

          單位:萬

          ???

          本年支出合計

          基本支出

          項目支出

          上繳上級支出

          經(jīng)營支出

          對附屬單位補助支出

          功能分類

          科目編碼

          科目名稱

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6


          合計

          17,211.47

          15,291.29

          1,920.18

          0.00

          0.00

          0.00

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          567.56

          454.00

          113.57

          0.00

          0.00

          0.00

          20805

          行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

          411.45

          411.45

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080502

          事業(yè)單位離退休

          182.45

          182.45

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080505

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

          229.00

          229.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20808

          撫恤

          154.93

          41.36

          113.57

          0.00

          0.00

          0.00

          2080801

          死亡撫恤

          41.36

          41.36

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080899

          其他優(yōu)撫支出

          113.57

          0.00

          113.57

          0.00

          0.00

          0.00

          20899

          其他社會保障和就業(yè)支出

          1.19

          1.19

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2089999

          其他社會保障和就業(yè)支出

          1.19

          1.19

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          210

          衛(wèi)生健康支出

          15,976.83

          14,170.23

          1,806.61

          0.00

          0.00

          0.00

          21001

          衛(wèi)生健康管理事務

          0.41

          0.00

          0.41

          0.00

          0.00

          0.00

          2100199

          其他衛(wèi)生健康管理事務支出

          0.41

          0.00

          0.41

          0.00

          0.00

          0.00

          21002

          公立醫(yī)院

          14,592.84

          14,018.64

          574.21

          0.00

          0.00

          0.00

          2100208

          其他??漆t(yī)院

          14,507.83

          14,018.64

          489.20

          0.00

          0.00

          0.00

          2100299

          其他公立醫(yī)院支出

          85.01

          0.00

          85.01

          0.00

          0.00

          0.00

          21004

          公共衛(wèi)生

          1,227.94

          0.00

          1,227.94

          0.00

          0.00

          0.00

          2100408

          基本公共衛(wèi)生服務

          27.94

          0.00

          27.94

          0.00

          0.00

          0.00

          2100409

          重大公共衛(wèi)生服務

          153.82

          0.00

          153.82

          0.00

          0.00

          0.00

          2100410

          突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理

          622.41

          0.00

          622.41

          0.00

          0.00

          0.00

          2100499

          其他公共衛(wèi)生支出

          423.76

          0.00

          423.76

          0.00

          0.00

          0.00

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

          153.26

          151.59

          1.67

          0.00

          0.00

          0.00

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

          153.26

          151.59

          1.67

          0.00

          0.00

          0.00

          21013

          醫(yī)療救助

          2.38

          0.00

          2.38

          0.00

          0.00

          0.00

          2101302

          疾病應急救助

          2.38

          0.00

          2.38

          0.00

          0.00

          0.00

          221

          住房保障支出

          667.07

          667.07

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          22102

          住房改革支出

          667.07

          667.07

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2210201

          住房公積金

          295.50

          295.50

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2210203

          購房補貼

          371.57

          371.57

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          注:本表反映單位本年度各項支出情況。?


          ?

          4

          財政撥款收入支出決算總表

          單位?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院

          單位:萬元

          收入

          支出

          ???

          行次

          金額

          ???

          行次

          合計

          一般公共預算財政撥款

          政府性基金預算財政撥款

          國有資本經(jīng)營預算財政撥款

          ???


          1

          ???


          2

          3

          4

          5

          一、一般公共預算財政撥款

          1

          6,277.30

          一、一般公共服務支出

          33

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          二、政府性基金預算財政撥款

          2

          0.00

          二、外交支出

          34

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款

          3

          0.00

          三、國防支出

          35

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          4


          四、公共安全支出

          36

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          5


          五、教育支出

          37

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          6


          六、科學技術支出

          38

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          7


          七、文化旅游體育與傳媒支出

          39

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          8


          八、社會保障和就業(yè)支出

          40

          567.56

          567.56

          0.00

          0.00


          9


          九、衛(wèi)生健康支出

          41

          5,042.67

          5,042.67

          0.00

          0.00


          10


          十、節(jié)能環(huán)保支出

          42

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          11


          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          43

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          12


          十二、農(nóng)林水支出

          44

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          13


          十三、交通運輸支出

          45

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          14


          十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

          46

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          15


          十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

          47

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          16


          十六、金融支出

          48

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          17


          十七、援助其他地區(qū)支出

          49

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          18


          十八、自然資源海洋氣象等支出

          50

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          19


          十九、住房保障支出

          51

          667.07

          667.07

          0.00

          0.00


          20


          二十、糧油物資儲備支出

          52

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          21


          二十一、國有資本經(jīng)營預算支出

          53

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          22


          二十二、災害防治及應急管理支出

          54

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          23


          二十三、其他支出

          55

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          24


          二十四、債務還本支出

          56

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          25


          二十五、債務付息支出

          57

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          26


          二十六、抗疫特別國債安排的支出

          58

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          本年收入合計

          27

          6,277.30

          本年支出合計

          59

          6,277.30

          6,277.30

          0.00

          0.00

          年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          28

          3.11

          年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          60

          3.11

          3.11

          0.00

          0.00

          一般公共預算財政撥款

          29

          3.11


          61





          政府性基金預算財政撥款

          30

          0.00


          62





          國有資本經(jīng)營預算財政撥款

          31

          0.00


          63





          總計

          32

          6,280.41

          總計

          64

          6,280.41

          6,280.41

          0.00

          0.00

          注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。?


          ?

          5

          一般公共預算財政撥款支出決算表

          ?單位?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院

          單位:萬元

          ???

          本年支出合計

          基本支出

          項目支出

          功能分類

          科目編碼

          科目名稱

          欄次

          1

          2

          3


          合計

          6,277.30

          4,357.13

          1,920.18

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          567.56

          454.00

          113.57

          20805

          行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

          411.45

          411.45

          0.00

          2080502

          事業(yè)單位離退休

          182.45

          182.45

          0.00

          2080505

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

          229.00

          229.00

          0.00

          20808

          撫恤

          154.93

          41.36

          113.57

          2080801

          死亡撫恤

          41.36

          41.36

          0.00

          2080899

          其他優(yōu)撫支出

          113.57

          0.00

          113.57

          20899

          其他社會保障和就業(yè)支出

          1.19

          1.19

          0.00

          2089999

          其他社會保障和就業(yè)支出

          1.19

          1.19

          0.00

          210

          衛(wèi)生健康支出

          5,042.67

          3,236.06

          1,806.61

          21001

          衛(wèi)生健康管理事務

          0.41

          0.00

          0.41

          2100199

          其他衛(wèi)生健康管理事務支出

          0.41

          0.00

          0.41

          21002

          公立醫(yī)院

          3,658.68

          3,084.47

          574.21

          2100208

          其他??漆t(yī)院

          3,573.67

          3,084.47

          489.20

          2100299

          其他公立醫(yī)院支出

          85.01

          0.00

          85.01

          21004

          公共衛(wèi)生

          1,227.94

          0.00

          1,227.94

          2100408

          基本公共衛(wèi)生服務

          27.94

          0.00

          27.94

          2100409

          重大公共衛(wèi)生服務

          153.82

          0.00

          153.82

          2100410

          突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理

          622.41

          0.00

          622.41

          2100499

          其他公共衛(wèi)生支出

          423.76

          0.00

          423.76

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

          153.26

          151.59

          1.67

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

          153.26

          151.59

          1.67

          21013

          醫(yī)療救助

          2.38

          0.00

          2.38

          2101302

          疾病應急救助

          2.38

          0.00

          2.38

          221

          住房保障支出

          667.07

          667.07

          0.00

          22102

          住房改革支出

          667.07

          667.07

          0.00

          2210201

          住房公積金

          295.50

          295.50

          0.00

          2210203

          購房補貼

          371.57

          371.57

          0.00

          注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。?


          ?

          6

          一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

          ?單位?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院

          單位:萬元

          人員經(jīng)費

          公用經(jīng)費

          經(jīng)濟分類
          科目編碼

          科目名稱

          金額

          經(jīng)濟分類
          科目編碼

          科目名稱

          金額

          301

          工資福利支出

          3,887.34

          302

          商品和服務支出

          127.19

          30101

          基本工資

          721.14

          30201

          辦公費

          10.00

          30102

          津貼補貼

          266.47

          30202

          印刷費

          0.00

          30103

          獎金

          869.91

          30203

          咨詢費

          0.00

          30106

          伙食補助費

          0.00

          30204

          手續(xù)費

          0.00

          30107

          績效工資

          1,367.41

          30205

          水費

          20.00

          30108

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

          229.00

          30206

          電費

          82.60

          30109

          職業(yè)年金繳費

          0.00

          30207

          郵電費

          10.00

          30110

          職工基本醫(yī)療保險繳費

          0.00

          30208

          取暖費

          0.00

          30111

          公務員醫(yī)療補助繳費

          0.00

          30209

          物業(yè)管理費

          0.00

          30112

          其他社會保障繳費

          137.90

          30211

          差旅費

          0.00

          30113

          住房公積金

          295.50

          30212

          因公出國(境)費用

          0.00

          30114

          醫(yī)療費

          0.00

          30213

          維修(護)費

          0.00

          30199

          其他工資福利支出

          0.00

          30214

          租賃費

          0.00

          303

          對個人和家庭的補助

          342.60

          30215

          會議費

          0.00

          30301

          離休費

          50.47

          30216

          培訓費

          0.00

          30302

          退休費

          237.08

          30217

          公務接待費

          0.00

          30303

          退職(役)費

          0.00

          30218

          專用材料費

          0.00

          30304

          撫恤金

          41.36

          30224

          被裝購置費

          0.00

          30305

          生活補助

          0.00

          30225

          專用燃料費

          0.00

          30306

          救濟費

          0.00

          30226

          勞務費

          0.00

          30307

          醫(yī)療費補助

          13.69

          30227

          委托業(yè)務費

          0.00

          30308

          助學金

          0.00

          30228

          工會經(jīng)費

          0.00

          30309

          獎勵金

          0.00

          30229

          福利費

          0.00

          30310

          個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

          0.00

          30231

          公務用車運行維護費

          0.00

          30311

          代繳社會保險費

          0.00

          30239

          其他交通費用

          0.00

          30399

          其他對個人和家庭的補助

          0.00

          30240

          稅金及附加費用

          0.00




          30299

          其他商品和服務支出

          4.59




          307

          債務利息及費用支出

          0.00




          30701

          國內(nèi)債務付息

          0.00




          30702

          國外債務付息

          0.00




          310

          資本性支出

          0.00




          31001

          房屋建筑物購建

          0.00




          31002

          辦公設備購置

          0.00




          31003

          專用設備購置

          0.00




          31005

          基礎設施建設

          0.00




          31006

          大型修繕

          0.00




          31007

          信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

          0.00




          31008

          物資儲備

          0.00




          31009

          土地補償

          0.00




          31010

          安置補助

          0.00




          31011

          地上附著物和青苗補償

          0.00




          31012

          拆遷補償

          0.00




          31013

          公務用車購置

          0.00




          31019

          其他交通工具購置

          0.00




          31021

          文物和陳列品購置

          0.00




          31022

          無形資產(chǎn)購置

          0.00




          31099

          其他資本性支出

          0.00




          399

          其他支出

          0.00




          39907

          國家賠償費用支出

          0.00




          39908

          對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

          0.00




          39909

          經(jīng)常性贈與

          0.00




          39910

          資本性贈與

          0.00




          39999

          其他支出

          0.00


          人員經(jīng)費合計

          4,229.94


          公用經(jīng)費合計

          127.19

          注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

          ??



          7

          政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          ?單位陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院

          單位:萬元

          ???

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          本年收入

          本年支出

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          功能分類

          科目編碼

          科目名稱

          小計

          基本支出

          項目支出

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6


          合計

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

          本表本年度無發(fā)生額。???



          8

          國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

          ?單位?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院

          單位:萬元

          ???

          本年支出

          功能分類

          科目編碼

          科目名稱

          小計

          基本支出

          項目支出

          欄次

          1

          2

          3


          合計

          0.00

          0.00

          0.00

          注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

          本表本年度無發(fā)生額。??



          9

          財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

          ?單位陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院

          單位:萬元

          預算數(shù)

          決算數(shù)

          合計

          因公出國(境)費

          公務用車購置及運行維護費

          公務接待費

          合計

          因公出國(境)費

          公務用車購置及運行維護費

          公務接待費

          小計

          公務用車
          購置費

          公務用車
          運行維護費

          小計

          公務用車
          購置費

          公務用車
          運行維護費

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          11

          12

          34.92

          0.00

          34.92

          32.00

          2.92

          0.00

          34.92

          0.00

          34.92

          32.00

          2.92

          0.00

          注:本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 ?


          第三部分:陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2022?年度部門決算情況說明

          一、2022?年度收入支出決算總體情況說明

          (一)年度收入總體情況

          陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2022?年度總收入18,178.44?萬元,其中本年收入18,175.33?萬元。具體情況如下:

          1.一般公共預算財政撥款收入6,277.30?萬元,比上年決算數(shù)增加1,145.42萬元,增長22.32%。主要變動情況:根據(jù)政策調(diào)整,財供人員經(jīng)費增加。?

          2.政府性基金預算財政撥款收入0?萬元,比上年決算數(shù)減少50萬元,下降100%。主要變動情況:2022年沒有安排政府性基金預算財政撥款收入?

          3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0?萬元,與上年決算數(shù)持平。

          4.上級補助收入0?萬元,與上年決算數(shù)持平。

          5.事業(yè)收入11,028.97?萬元,比上年決算數(shù)增加1,841.00萬元,增長20.04%。主要變動情況:2022年新冠疫情常態(tài)化,單位業(yè)務逐步恢復。?

          6.經(jīng)營收入0?萬元,與上年決算數(shù)持平。

          7.附屬單位上繳收入0?萬元,與上年決算數(shù)持平。

          8.其他收入869.06?萬元,比上年決算數(shù)減少1,062.46萬元,下降55.01%。主要變動情況:其他業(yè)務收入減少。?

          (二)年度支出總體情況

          陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2022?年度總支出18,178.44?萬元,其中本年支出17,211.47?萬元。具體情況如下:

          1.基本支出15,291.29?萬元,比上年決算數(shù)增加1,394.51萬元,增長10.03%。主要變動情況:新冠疫情常態(tài)化,我院業(yè)務逐步恢復,相對的業(yè)務支出有所增加。?

          2.項目支出1,920.18?萬元,比上年決算數(shù)減少421.48萬元,下降18%。主要變動情況:財政安排的財政專項資金比上年有所減少。?

          3.上繳上級支出0?萬元,與上年決算數(shù)持平。

          4.經(jīng)營支出0?萬元,與上年決算數(shù)持平。

          5.對附屬單位補助支出0?萬元,與上年決算數(shù)持平。

          二、2022?年度財政撥款收入支出總表說明

          (一)2022?年度財政撥款收入說明

          陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2022?年度財政撥款收入合計6,277.30?萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入6,277.30?萬元,比上年決算數(shù)增加1,145.42?萬元,增長22.32%,主要變動情況:根據(jù)政策調(diào)整,財供人員經(jīng)費增加?;政府性基金預算財政撥款收入0?萬元,比上年決算數(shù)減少50?萬元,下降100%,主要變動情況:2022年沒有安排政府性基金預算財政撥款收入?;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0?萬元,比上年決算數(shù)增加0?萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比)。?

          (二)2022?年度財政撥款支出說明

          陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2022?年度財政撥款支出合計6,277.30?萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出6,277.30?萬元,比年初預算數(shù)增加3,120.90?萬元,增長98.88%;主要變動情況:一是因中央和省級安排的項目資金,不納入本單位年初預算管理內(nèi)容;二是根據(jù)政策調(diào)整財供人員經(jīng)費支出增大?;政府性基金預算財政撥款支出0?萬元,比年初預算數(shù)增加0?萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比)?;國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0?萬元,比年初預算數(shù)增加0?萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比)。?

          三、?2022?年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

          陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2022?年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為34.92?萬元,完成全年預算34.92?萬元的100%?,比上年決算數(shù)增加31.28?萬元,增長859.34%?。其中:因公出國(境)費支出決算為0?萬元,完成預算0?萬元的--%(基數(shù)為0,不可比)?,比上年決算數(shù)增加0?萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比)?;公務用車購置及運行維護費支出決算為34.92?萬元,完成預算34.92?萬元的100%?,比上年決算數(shù)增加31.41?萬元,增長894.87%?;其中:公務用車購置支出決算為32?萬元,完成預算32?萬元的100%?,比上年決算數(shù)增加32?萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比)?;公務用車運行維護費支出決算為2.92?萬元,完成預算2.92?萬元的增長100%?,比上年決算數(shù)減少0.59?萬元,下降16.81%?;公務接待費支出決算為0?萬元,完成預算0?萬元的--%(基數(shù)為0,不可比)?,比上年決算數(shù)減少0.13?萬元,下降100%。?

          2022?年度“三公”經(jīng)費支出決算等于?預算數(shù)的主要情況:上述表內(nèi)的預算數(shù)為反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)。?

          2022?年度“三公”經(jīng)費支出決算大于?上年決算數(shù)的主要情況:公務用車購置支出決算大于上年決算數(shù)根據(jù)粵財社[2021]283號文件及工作需要,經(jīng)報請批準,新增購買一臺公務車。

          (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

          2022?年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%?;公務用車購置及運行維護費支出34.92萬元,占100%?;公務接待費支出0萬元,占0%?。具體情況如下:

          1.因公出國(境)費支出0?萬元。全年使用財政撥款安排出國(境)團組0?個、累計0?人次

          2.公務用車購置及運行維護費支出34.92?萬元,其中:公務用車購置支出為32?萬元,公務用車購置數(shù)1?輛。公務用車運行維護費支出2.92?萬元,公務用車保有量為10?輛,主要用于單位業(yè)務開展及專項項目開展。?

          3.公務接待費支出0?萬元,主要用于公務接待?,共接待國外、境外來訪團組0?個,來訪外賓0?人次;發(fā)生國內(nèi)接待0?次,接待人數(shù)共0?人。2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費財政撥款公務接待支出。?

          四、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經(jīng)費支出情況

          2022?年度本單位?機關運行經(jīng)費支出0?萬元,比上年決算數(shù)增加0?萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比)?。主要增減變動情況是:我單位是非參公事業(yè)單位,不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍內(nèi)。

          (二)政府采購支出情況說明

          2022?年度本單位?政府采購支出總額1,444.62?萬元,其中:政府采購貨物支出1,204.47?萬元、政府采購工程支出57.96?萬元、政府采購服務支出182.2?萬元。授予中小企業(yè)合同金額240.79萬元,占政府采購支出總額的16.67%,其中:授予小微企業(yè)合同金額176.67萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的73.37%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的15.75%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的24.07%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的60.18%。?

          (三)國有資產(chǎn)占用情況

          截至2022?12月31日,本單位?共有車輛10?輛,其中,其他用車10輛,其他用車主要是3臺救護車,1臺電動巡邏車,2臺醫(yī)療體檢車,4臺公務用車;?單位價值100萬元以上設備(不含車輛)17?臺(套)。

          (四)預算績效管理工作開展情況

          績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算績效管理要求,我單位組織對2022年度一般公共預算項目支出開展績效自評,其中一級項目17個,二級項目17個,共涉及資金1920.18萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

          本年度未開展重點績效評價,未委托第三方機構開展績效評價。

          組織單位整體支出績效自評,涉及一般公共預算支出6277.30萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。部門整體支出績效評價未委托第三方機構開展績效評價。

          項目支出績效自評情況:我院努力完成專項資金文件任務,落實政策,致力服務人民群眾,并且按項目目標的要求有效使用專項資金,將專項資金用于公共衛(wèi)生事業(yè),做到專款專用,提高社會效益和群眾滿意度維護公立醫(yī)院公益性質(zhì)。項目績效自評結(jié)果為優(yōu)。?

          績效自評結(jié)果。我單位今年開展了一般公共預算整體支出績效自評。一般公共預算整體支出績效自評綜述:全年預算數(shù)3156.40萬元,執(zhí)行數(shù)6277.30萬元,完成預算的198.88%。一般公共預算支出績效目標完成情況與效益:一是關于收到人員經(jīng)費,年初預算數(shù)3156.40萬元,決算數(shù)4357.13萬元,預算執(zhí)行率138.04%,主要是根據(jù)財政政策,財供人員增資;二是中央和省級安排的項目資金,不屬于本單位預算管理內(nèi)容內(nèi),預算執(zhí)行率100.00%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要有:一是人員經(jīng)費根據(jù)財政政策,財供人員增資;二是因中央和省級安排的項目資金,不屬于本單位預算管理內(nèi)容內(nèi),而且是專項項目是連續(xù)性,資金使用時限最少連續(xù)兩年以上,且財政資金年終統(tǒng)一作存量資金回收清零,所以當年度執(zhí)行率100.00%。單位整體支出績效自評結(jié)果為優(yōu)。下一步改進措施主要是不斷加強人員素質(zhì)和業(yè)務培訓,加強設備設施建設,進一步調(diào)動醫(yī)務人員積極性,提高醫(yī)院運行效率,提升醫(yī)療服務能力和質(zhì)量,建立起富有活力、保障可持續(xù)的公立醫(yī)院運行新機制,使人民群眾就近享有醫(yī)療衛(wèi)生服務。???


          第四部分:名詞解釋

          財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

          上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

          事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

          經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

          附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

          其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

          使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

          “三公”經(jīng)費:指部門(單位)使用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費具體包括公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



          2022年度陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院部門決算.rar